Orden de Compra. Nº1075963-724-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-223-LQ20 (SR 95307)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-724-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-223-LQ20 (SR 95307)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-223-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1204 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 57429,4
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO CAREVIC SIERRA
Razón Social ALEJANDRO ANDRES CAREVIC SIERRA
R.U.T. 8.928.402-3
Sucursal ALEJANDRO CAREVIC SIERRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadConvenio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, ambulancias y camionetas. SR N°95883 MANTENCION AMBULANCIA NRO. 139; CAMBIO DE MICA ESPEJO LATERAL, CAMBIO LUCES PERIMETRALES, CAMBIO LUCES FAENERASValor referencial para postular valores en anexo 5 $ 302.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.260 $ 302.260
Total Neto $ 302.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.429
TOTAL OC $ 359.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.