Orden de Compra. Nº1075963-7253-SE25 "OC DESDE 1075963-606-LE22 SR: 194100"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-7253-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1075963-606-LE22 SR: 194100
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-606-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5100
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
Comuna Arica
Impuesto 112375,5
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones48UnidadESCOBILLON PARA BARRER BUENA CALIDAD, MANGO METAL FORRADO O PLASTICO, CERDAS PLASTICAS, PARA TODO USO, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700727)VIRUTEX – ESCOBILLON ANCHO Y FIBRA ESPECIAL – TODO TIPO DE USO – MANGO LARGO METALICO O MANGO MADERA – CARACTERISTICA Y FORMA SEGÚN LO SOLICITADO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
47131618
Mopas húmedas400UnidadTRAPERO ALGODÓN DOBLE OJAL CLASICA, MATERIAL 50% VISCOSA Y 50% POLIESTER, MEDIDAS 45 X 50 CM, ANCHO 45 CM, LARGO 50 CM, COLOR INDIFERENTE, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIORA VIRUTEX, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700732)VIRUTEX - TRAPERO ALGODÓN DOBLE CON OJAL – 50X50 CMS. – ORILLADO Y REFORZADO - CARACTERISTICA Y FORMA SEGÚN LO SOLICITADO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
10191509
Insecticidas15FrascoINSECTICIDA SPRAY 150 ML , CONTROL DOMESTICO PARA TODO TIPO DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, PARA USO EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A A BAYER/ RAID, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700485)BAYGON – INSECTICIDA SPRAY – TODO TIPO INSECTO – VOLADORES Y RASTRERO – LATA 360 CC. – CARACTERISTICA Y FORMA SEGÚN LO SOLICITADO $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
Total Neto $ 591.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.376
TOTAL OC $ 703.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.