Orden de Compra. Nº1075963-7643-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-424-le22 (JULIO)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-7643-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-424-le22 (JULIO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-424-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10699
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
Comuna Arica
Impuesto 453568
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aylin Briceño Chavez
Razón Social AYLIN JANET BRICEÑO CHÁVEZ
R.U.T. 15.009.829-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aylin Briceño Chavez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla200BolsaLECHE EN POLVO DESCREMADA AL 0%, BOLSA DE 800 GR INSTANTANEA, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CALO, ENVASADO RESISTENTE,Y ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (7800113) (2)LECHE EN POLVO DESCREMADA AL 0%, BOLSA DE 800 GR INSTANTANEA, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CALO, ENVASADO RESISTENTE,Y ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL 7800113 2 $ 5.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.600 $ 1.193.600
50131701
Leche o productos de mantequilla200BolsaLECHE EN POLVO SEMI DESCREMADA AL 18%, BOLSA DE 800 GR INSTANTANEA, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CALO- NIDO, ENVASADO RESISTENTE Y ROTULADO DE FABRICA (7800902) (3)LECHE EN POLVO SEMI DESCREMADA AL 18%, BOLSA DE 800 GR INSTANTANEA, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CALO- NIDO, ENVASADO RESISTENTE Y ROTULADO DE FABRICA 7800902 3 $ 5.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.600 $ 1.193.600
Total Neto $ 2.387.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 453.568
TOTAL OC $ 2.840.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.