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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-7740-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-223-LQ20 (SR 1413670 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-223-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2023 |
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Proveedor |
ALEJANDRO CAREVIC SIERRA |
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Razón Social |
ALEJANDRO ANDRES CAREVIC SIERRA
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R.U.T. |
8.928.402-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALEJANDRO CAREVIC SIERRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Convenio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, ambulancias y camionetas. 03 Ambulancias; cambio aceite motor con filtro aceite. (6527199)
SR 141367 (MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA NRO. 139; CAMBIO FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS)
| Valor referencial para postular valores en anexo 5 |
$ 289.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.000
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$ 289.000
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Total Neto
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$ 289.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 289.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.