Orden de Compra. Nº1075963-7978-SE21 "mant preventiva gabinete OCTUBRE SR86687"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-7978-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2021
Nombre de la Orden de Compra mant preventiva gabinete OCTUBRE SR86687
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-168-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14239
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 278160
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
Razón Social CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
R.U.T. 76.200.017-2
Sucursal CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidadservicio de mantenimiento preventivo de 1 gabinete de bioseguridad, marca Labconco. según convenio 1075963-168-LE20, correspondiente al mes de octubre.MANTENCION PREVENTIVA DE UN 1 GABINETE DE BIOSEGURIDAD Servicio de Mantenimiento Preventivo y Gabinetes de bioseguridad de Farmacia Oncologica $ 488.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.000 $ 488.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación2Unidadservicio de mantenimiento preventivo de 2 gabinetes de bioseguridad, marca Esco. según convenio 1075963-168-LE20, correspondiente al mes de octubre.servicio de mantenimiento preventivo de 2 gabinetes de bioseguridad, marca Esco Servicio de Mantenimiento Preventivo y Gabinetes de bioseguridad de Laboratorio Clínico $ 488.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.000 $ 976.000
Total Neto $ 1.464.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.160
TOTAL OC $ 1.742.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.