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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-8474-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
stock bodega |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-150-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
49590 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM SpA |
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Razón Social |
MADEGOM SPA
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 900 | Sobre | 22510115 - GUANTE QUIRURGICO DE LATEX ESTERIL, BAJO EN POLVO, N°8 LARGO 276-283 MM, ANCHO 103-106 MM, ESPESOR PUNTA DEDO 0,16 MM PALMA 0,13 MM PUÑO 0,10 MM PABELLON - (UM: SOBRE)
| GQA8010E GTE.Q.EST. SPOLVO HEALTH PAK N8 50, SE COTIZA VALOR PAR, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 261.000
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$ 261.000
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Total Neto
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$ 261.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.590
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$ 310.590
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.