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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-848-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-233-LQ24 SR.188086 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-233-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. |
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Comuna |
1
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Impuesto |
4217212,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADOS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS GENERALES A-DOS SP
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R.U.T. |
76.210.812-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ADOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | SERVICIO DE ASEO ÁREAS CLÍNICAS Y ÁREAS COMUNES EN EL HOSPITAL “DR. JUAN NOÉ CREVANI” (2DA. VEZ)
(COD. SER00064/ITEM: 5320801- SERVICIO ASEO)
DICIEMBRE 2024 | SERVICIO DE ASEO ÁREAS CLÍNICAS Y ÁREAS COMUNES EN EL
HOSPITAL “DR. JUAN NOÉ CREVANI” 2DA. VEZ DICIEMBRE 2024
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$ 22.195.856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.195.856
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$ 22.195.856
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Total Neto
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$ 22.195.856
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.217.213
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$ 26.413.069
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.