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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-8564-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD- SERV. ASEO GRAL.RES. EX. 141/24 (SR 173066) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. |
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Comuna |
1
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Impuesto |
3199832,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADOS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS GENERALES A-DOS SP
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R.U.T. |
76.210.812-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ADOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de Aseo Áreas clínicas y áreas comunes en el Hospital "Dr. Juan Noé Crevani" corresponde al mes de Marzo 2024. (SER00064 )
| SERVICIO DE ASEO AREAS CLINICAS Y AREAS COMUNES HOSPITAL, MES ABRIL 2024 |
$ 16.841.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.841.225
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$ 16.841.225
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Total Neto
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$ 16.841.225
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.199.833
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$ 20.041.058
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.