Orden de Compra. Nº1075963-858-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-372-LQ23 REORDENES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-858-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-372-LQ23 REORDENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-372-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 965
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna 1
Impuesto 2188040
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142941
Propofol220AmpollaPROPOFOL MCT/LCT 2% 50 ML FRASCO AMPOLLA KIT COD 2166059TIVA3SPIKE PROPOFOL 2% MCT LCT 50 ML (EMULSIÓN INYECTABLE 1000 MG 50 ML) + CAJA TIVA TWIN EMPAQUE 10 UN $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070.000 $ 4.070.000
51142941
Propofol190AmpollaPROPOFOL 2% FA 100 ML COD 2168612RE4274031 Propofol 2% MCT-LCT 100ML EMPAQUE 10 UN $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510.000 $ 5.510.000
51142941
Propofol880AmpollaPROPOFOL MCT/LCT 1% 20 ML AMPOLLA COD 21660554243352 PROPOFOL 1% MCT LCT 20 ML CAJA 5 AMPOLLAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.000 $ 1.936.000
Total Neto $ 11.516.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.188.040
TOTAL OC $ 13.704.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.