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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-932-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-421-LE25 SR 219534 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-421-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
16416 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LABORATORIOS RECALCINE S.A |
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Razón Social |
LABORATORIOS RECALCINE SA
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R.U.T. |
91.637.000-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LABORATORIOS RECALCINE S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51141607
| Maleato de fluvoxamina | 90 | Comprimido | FLUVOXAMINA 100 MG (SUO) - 2140240 (B) | 882219 LUVOX 100MG CAJA X 30 COMPRIMIDOS PA FLUVOXAMINA 100 MG REG ISP F-20498 REFERENTE DESPACHO 48 HRS, FLETE INCLUIDO, MONTO MINIMO DE FACTURACION 100.000, SE COTIZAN VALORES NETOS. VENCE; 12-06-2027. |
$ 960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.400
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$ 86.400
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Total Neto
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$ 86.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.416
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$ 102.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.