Orden de Compra. Nº1075963-9437-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-407-L123"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-9437-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-407-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-407-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13009
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
Comuna Arica
Impuesto 389817,3
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bender Chile soluciones Eléctricas Spa
Razón Social BENDER CHILE SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.
R.U.T. 77.677.283-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bender Chile soluciones Eléctricas Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141708
Asas de paquetes2Unidadasa de agarre derechaA42761801 AGARRE EL ASA DERECHA $ 448.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.888 $ 897.888
55121617
Protectores de etiquetas2Unidadprotector de asa de agarre7270644 PROTECTOR DE MANGO par $ 127.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.894 $ 255.894
24141708
Asas de paquetes2UnidadAsas de agarre izquierdaA42758401 AGARRE EL ASA IZQUIERDA $ 448.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.888 $ 897.888
Total Neto $ 2.051.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.817
TOTAL OC $ 2.441.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.