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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-9437-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-407-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-407-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
389817,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bender Chile soluciones Eléctricas Spa |
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Razón Social |
BENDER CHILE SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.
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R.U.T. |
77.677.283-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bender Chile soluciones Eléctricas Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24141708
| Asas de paquetes | 2 | Unidad | asa de agarre derecha | A42761801 AGARRE EL ASA DERECHA |
$ 448.944,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 897.888
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$ 897.888
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55121617
| Protectores de etiquetas | 2 | Unidad | protector de asa de agarre | 7270644 PROTECTOR DE MANGO par |
$ 127.947,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.894
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$ 255.894
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24141708
| Asas de paquetes | 2 | Unidad | Asas de agarre izquierda | A42758401 AGARRE EL ASA IZQUIERDA |
$ 448.944,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 897.888
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$ 897.888
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Total Neto
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$ 2.051.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 389.817
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$ 2.441.487
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.