Orden de Compra. Nº1075963-9543-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-57-LR21 REORDEN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-9543-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-57-LR21 REORDEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-57-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16607
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 139969,2
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novofarma Service SA - Axon-Pharma
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal Novofarma Service SA - Axon-Pharma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141513
Carbamazepina840ComprimidoCARBAMAZEPINA CR 400MG CM (2140221)TEGRETAL CR 400 MG X60 CARBAMAZEPINA REGISTRO ISP F-437715, ENVASE DE 60 COMPRIMIDOS, PRODUCTO FABRICADO EN EUROPA POR NOVARTIS, PRODUCTO DE REFERENCIA, MONTO MINIMO DE FACTURACION 134.000 + IVA, $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.680 $ 736.680
Total Neto $ 736.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.969
TOTAL OC $ 876.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.