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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1076403-9-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1076403-1-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8091,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VZOR Spa |
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Razón Social |
VZOR SPA
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R.U.T. |
76.080.165-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VZOR Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad no definida | Servicio de Soporte N2/N3 y Mantenimiento de la plataforma VZOR Suite 360°para el monitoreo de los sistemas y servidores que se encuentran alojados en el data center institucional; por 36 meses. | Servicio de Soporte N2/N3 y Mantenimiento de la plataforma VZOR Suite 360°para el monitoreo de los sistemas y servidores que se encuentran alojados en el data center institucional; por 36 meses. |
US$ 42.585,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 42.585,00
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US$ 42.585,00
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Total Neto
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US$ 42.585,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 8.091,15
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US$ 50.676,15
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.