Orden de Compra. Nº1077-2-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1077-3-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1077-3-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - VII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación UNO ORIENTE N° 1253, PRIMER PISO
Comuna Talca
Impuesto 93632
Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE N° 1253, PRIMER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
R.U.T. 77.163.321-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2Bidón10 litros de Clorogel en formato de bidón de 5 litros cada uno.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDesinfectante aerosol Igenix con aroma lavanda.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
10191509
Insecticidas3UnidadInsecticida spray Tanax todo insecto.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47121701
Bolsas de basura60PaqueteLas 60 unidades se desagregan así: 40 paquetes de 50x70 cms. 20 paquetes de 70x90 cms.  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
14111704
Papel higiénico96RolloPapel higiénico Elite doble hoja de 250 metros.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.800 $ 220.800
14111703
Toallas de papel40RolloToalla de papel Elite 200 metros c/u.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 492.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.632
TOTAL OC $ 586.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.