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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077195-58-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para ensayos de radiografía industrial (1077195-16-COT24) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Administración de Fondos de Terceros
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunátegui 95 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
189686,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunátegui 95 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2024 |
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Proveedor |
SERVIAM LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITADA
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R.U.T. |
78.537.410-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVIAM LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42203704
| Tóners o reveladores médicos | 1 | Juego | Juego de 2 reveladores de 5 Lts cada uno para preparar 20 Lts de solución
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$ 186.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.000
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$ 186.000
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42203708
| Fijadores de revelado de película radiográfica médica | 1 | Juego | Juego de 2 fijadores de 5 Lts cada uno para preparar 20 Lts de solución | |
$ 166.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.000
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$ 166.000
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42201810
| Película o cartuchos radiográficos médicos para uso general | 1 | Rollo | 1 Rollo 100mmx90mm | |
$ 646.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 646.350
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$ 646.350
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Total Neto
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$ 998.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 189.687
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$ 1.188.038
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.