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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077195-9-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GAS NITRÓGENO Y ARGÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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872-40-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Administración de Fondos de Terceros
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunátegui 95 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
140645,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunátegui 95 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-02-2026 |
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Proveedor |
Fernando Alberto |
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Razón Social |
ICONSA S.A
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R.U.T. |
76.202.463-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fernando Alberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12142004
| Gas Argón Ar | 4 | Unidad no definida | GAS ARGÓN - 10 m3 + despacho (COTIZACIÓN 3496) | |
$ 150.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 603.400
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$ 603.400
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12141903
| Nitrógeno N | 2 | Unidad no definida | GAS NITÓGENO - 10 m3 + despacho (COTIZACIÓN 3496) | |
$ 68.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.840
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$ 136.840
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Total Neto
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$ 740.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.646
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$ 880.886
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.