Orden de Compra. Nº1077218-114-AG24 "MATERIALES HABILITACION ESPACIO EXTERNO HOSPITAL DE DIA INFANTO ADOLESCENTE compra ágil: 1077218-80-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077218-114-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION ESPACIO EXTERNO HOSPITAL DE DIA INFANTO ADOLESCENTE compra ágil: 1077218-80-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN FONDOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2964
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco#700
Comuna Valdivia
Impuesto 277016,96
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco#700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecomaderas Rio Verde
Razón Social RIO VERDE SPA
R.U.T. 76.928.931-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecomaderas Rio Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121601
Sillas o taburetes de camping1UnidadSILLA SIMPLE WATERPROOF. LARGO: 70 CM. ANCHO: 74 CM. ALTO RESPALDO 110 CM. ALTO ASIENTO: 45 CM.  $ 152.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.100 $ 152.100
49121601
Sillas o taburetes de camping2UnidadSILLA DOBLE WATERPROOF. LARGO: 135 CM. ANCHO: 74 CM. ALTO RESPALDO: 112 CM. ALTO ASIENTO: 47 CM.  $ 197.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.956 $ 394.956
49121602
Mesas de camping1UnidadMESA CENTRO CIRCULAR BAJA WATERPROOF. ALTO: 45 CM. DIAMETRO: 106 CM.   $ 159.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.663 $ 159.663
30201711
Jardín de invierno2UnidadJARDINERA VERTICAL WATERPROOF. LARGO: 170 CM. ANCHO: 55 CM.   $ 119.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.654 $ 238.654
30201711
Jardín de invierno1UnidadCAJON PARA HUERTA WATERPROOF. ANCHO: 100 CM. LARGO: 238 CM. ALTO: 36 CM.   $ 512.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.610 $ 512.610
Total Neto $ 1.457.983
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 277.017
TOTAL OC $ 1.735.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.928.931-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.