Orden de Compra. Nº1077218-2-AG26 "REPISAS PARA BOTIQUIN CESAMCO AMULEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1077218-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077218-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra REPISAS PARA BOTIQUIN CESAMCO AMULEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1077218-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN FONDOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1762
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco#700
Comuna Valdivia
Impuesto 62781,89
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco#700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915 - +56932455417

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emersur
Razón Social IDEA MARKET SPA
R.U.T. 76.148.288-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emersur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121701
Estantes1UnidadESTANTE METALICO VITRINA GRIS 185 X 87 X 40 CM - 2 PUERTAS. REVISAR FICHA TECNICA ADJUNTA  $ 152.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.931 $ 152.931
56121701
Estantes3UnidadESTANTE ACERO INOXIDABLE 5 PISOS, MEDIDAS 180 X 90 X 40 CM. - REVISAR FICHA TECNICA ADJUNTA  $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
Total Neto $ 250.431
Descuento $ 0
Cargos $ 80.000
IVA  19  % $ 62.782
TOTAL OC $ 393.213


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.