Orden de Compra. Nº1077234-36-AG20 "SOL. 907 UGF Compra ágil: 1077234-1-COT20 map"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077234-36-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SOL. 907 UGF Compra ágil: 1077234-1-COT20 map
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Fondos
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colón 3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los pagos serán mensuales por mes vencido, contra documento tributario en un plazo que no podrá exceder de 45 días contados desde la fecha de aceptación de la factura, de acuerdo a lo dispuesto en la glosa 02, letra e, del presupuesto del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Avenida Colón 3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 22344
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colón 3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO NARBACH
Razón Social GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 76.282.779-4
Sucursal GRUPO NARBACH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112213
Termómetros de mano2UnidadTERMÓMETRO INFRARROJO LÁSER DIGITAL PARA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN CADENA DE FRÍO  $ 58.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
Total Neto $ 117.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.344
TOTAL OC $ 139.944


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.036.481-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.