Orden de Compra. Nº1077383-111-SE20 "COMPRA INSUMOS ESCRITORIO SERVICIO HOSPITALIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077383-111-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS ESCRITORIO SERVICIO HOSPITALIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS ACHAO
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO
Comuna Quinchao
Impuesto 22084,6272
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 152912617
Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T. 15.291.261-7
Sucursal 152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador8Unidad no definidaRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.544 $ 33.546
44121707
Lápices de colores10Unidad no definidaLAPIZ MARCADOR FINO SHARPIELAPIZ MARCADOR FINO SHARPIE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ PASTA ROJO.LAPIZ PASTA ROJO. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRASPARENTE.CINTA EMBALAJE TRASPARENTE. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
26111702
Pilas alcalinas5Unidad no definidaPILA PARA HRMOGLUCOTTEST CR 2032PILA PARA HRMOGLUCOTTEST CR 2032 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275 $ 3.277
55121505
Fundas de distintivos o accesorios300Unidad no definidaFUNDAS PLASTICAS FUNDAS PLASTICAS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.773
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definidaPILAS AAPILAS AA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA AMARILLACARTULINA AMARILLA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA CELESTECARTULINA CELESTE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.361
Total Neto $ 116.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.085
TOTAL OC $ 138.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.