Orden de Compra. Nº
1077383-111-SE20
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COMPRA INSUMOS ESCRITORIO SERVICIO HOSPITALIZACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1077383-111-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS ESCRITORIO SERVICIO HOSPITALIZACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION DE FONDOS ACHAO
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO
Comuna
Quinchao
Impuesto
22084,6272
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
152912617
Razón Social
FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T.
15.291.261-7
Sucursal
152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
8
Unidad no definida
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.544
$ 33.546
44121707
Lápices de colores
10
Unidad no definida
LAPIZ MARCADOR FINO SHARPIE
LAPIZ MARCADOR FINO SHARPIE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
LAPIZ PASTA ROJO.
LAPIZ PASTA ROJO.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE TRASPARENTE.
CINTA EMBALAJE TRASPARENTE.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.429
26111702
Pilas alcalinas
5
Unidad no definida
PILA PARA HRMOGLUCOTTEST CR 2032
PILA PARA HRMOGLUCOTTEST CR 2032
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.275
$ 3.277
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
300
Unidad no definida
FUNDAS PLASTICAS
FUNDAS PLASTICAS
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.773
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad no definida
PILAS AA
PILAS AA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
CARTULINA AMARILLA
CARTULINA AMARILLA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
CARTULINA CELESTE
CARTULINA CELESTE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR
LAPIZ CORRECTOR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.361
Total Neto
$ 116.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.085
TOTAL OC
$ 138.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.