Orden de Compra. Nº1077383-2-SE19 "ORDEN DE COMPRA 2137-12-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077383-2-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2137-12-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS ACHAO
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO
Comuna Quinchao
Impuesto 49369,6666666666
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roxana
Razón Social Roxana Andrade Velazquez
R.U.T. 17.720.502-8
Sucursal Roxana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1Unidad no definidaDESEMPEÑAR LA LABOR DE TÉCNICO PARAMEDICO DE APOYO AL PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL HOSPITAL DE ACHAO,POTENCIANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA MONTO A CANCELAR BRUTO MENSUAL $520.650.-PAGO MENSUAL $ 410.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.644 $ 410.644
80111707
Personal técnico1Unidad no definidaVIATICO ( PRIMERA AYUDA PSICOLOGICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES).PAGO MENSUAL $ 33.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.683 $ 33.683
Total Neto $ 444.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 49.370
TOTAL OC $ 493.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.