Orden de Compra. Nº1077390-99-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-70-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077390-99-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-70-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 507428-70-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 32353,2
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona120FrascoALCOHOL ETILICO 70° 1 L CON TAPA DOSIFICADORA Alcohol Desnaturalizado DI 70º frasco 1000cc, con inserto dosificador. Marca DIFEM, procedencia nacional. Vigencia 60 meses. Cajas de 12 unidades. Se adjunta Ficha técnica; despacho de 24 - 48 hrs. SAP 2400444 $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.280 $ 170.280
Total Neto $ 170.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.353
TOTAL OC $ 202.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.