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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077392-57-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE PACIENTES COSAM NORTE NOV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-198-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración de Fondos |
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Razón Social |
Administración de Fondos
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirres Cerda 5900 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Administración de Fondos
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirres Cerda 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirres Cerda 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONOMAR LTDA |
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Razón Social |
SERVICIOS CONOMAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.386.720-k |
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Sucursal |
CONOMAR LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 4 | Día | traslado de pacientes cosam norte correspondientes a los días 07, 14, 26 Y 28 de NOVIEMBRE del 2019. con un valor de traslado por tramo de $70.000 ida y $70.000 vuelta. | |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 560.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.