Orden de Compra. Nº1077419-18-AG22 "OT 831, LIMPIEZA FOSAS compra ágil: 1077419-11-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077419-18-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2022
Nombre de la Orden de Compra OT 831, LIMPIEZA FOSAS compra ágil: 1077419-11-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 71440
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GSV INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Razón Social GUERRA Y SORO VALDIVIESO SPA
R.U.T. 77.114.488-8
Sucursal GSV INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1GlobalLIMPIEZA DE 3 FOSAS SEPTICAS MEIDDAS 1M3 CORRESPONDE A LA CASA DE LA CUIDADORA, 4M3 CORRESPONDE A LA SALA DE EVENTOS, 10M3 CORRESPONDE A LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CAMPING BIENESTARLIMPIEZA DE 3 FOSAS SEPTICAS MEIDDAS 1M3 CORRESPONDE A LA CASA DE LA CUIDADORA, 4M3 CORRESPONDE A LA SALA DE EVENTOS, 10M3 CORRESPONDE A LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CAMPING BIENESTAR $ 376.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.000 $ 376.000
Total Neto $ 376.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.440
TOTAL OC $ 447.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.