|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1077499-252-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LP SERVICIOS PROFESIONALES TOMA DE MUESTRAS COVID 19 MES AGOSTO FR.2023-7-6 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1077499-1-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADMINISTRACION DE FONDOS |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
176200,655172414 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANDRA ALFARO GARCIA |
|
Razón Social |
SANDRA ALFARO GARCIA
|
|
R.U.T. |
16.432.404-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SANDRA ALFARO GARCIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121803
| Laboratorios biológicos | 1 | Unidad | Profesionales toma de muestra Covid-19 y virus respiratorios diurno Iquique rotativo
MES AGOSTO2023 | Profesionales toma de muestra Covid-19 y virus respiratorios diurno Iquique rotativo
MES AGOSTO2023 |
$ 1.179.189,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.179.189
|
$ 1.179.189
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.179.189
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (13%) 13 %
|
$ 176.201
|
|
$ 1.355.390
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.