Orden de Compra. Nº1077523-277-SE20 "Servicios de lavanderia Mes de Noviembre SAMU "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077523-277-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicios de lavanderia Mes de Noviembre SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra Egaña 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación Egaña 85
Comuna Puerto Montt
Impuesto 41917,61
Dirección de Envío de la Factura Egaña 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial EKS Ltda.
Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA
R.U.T. 77.983.420-4
Sucursal Comercial EKS Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1Unidad no definidaServicio de lavandería mes de Noviembre SAMU, según guías de despacho N° 10681-10772-10867-10980-11095-11204.Servicio de lavandería mes de Noviembre SAMU, según guías de despacho N° 10681-10772-10867-10980-11095-11204. $ 220.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.619 $ 220.619
Total Neto $ 220.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.918
TOTAL OC $ 262.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.