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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077612-3-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MONITORES - FEBRERO 2020 1/9 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1077612-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BRASIL N° 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
BRASIL N° 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
32250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BRASIL N° 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carla Marión |
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Razón Social |
CARLA MARION QUINTANA CRUZAT
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R.U.T. |
18.536.147-0 |
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Sucursal |
Carla Marión |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Mes | MONITOR para taller ESTIMULACION NEUROSENSORIAL dirigido a 10 NNA usuarios de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, consistente en sesiones de tres horas cronológicas.
FEBRERO 2020
| MONITOR para taller ESTIMULACION NEUROSENSORIAL dirigido a 10 NNA usuarios de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, consistente en sesiones de tres horas cronológicas. |
$ 267.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.750
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$ 267.750
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Total Neto
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$ 267.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10,75 %
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$ 32.250
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$ 300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.