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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077621-151-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio para almuerzo y cena a funcionarios de HCS-2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
error de digitación , se debe realizar OC de forma mensual |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
administración de fondos |
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Razón Social |
administración de fondos
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Seminario S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
administración de fondos
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Seminario S/N |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
6458670 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Seminario S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS CATALINA SPA |
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Razón Social |
ROBIN ARIAS SPA
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R.U.T. |
76.754.597-5 |
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Sucursal |
SERVICIOS CATALINA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101917
| Kits de fondue de servicios de alimentación | 2700 | Unidad no definida | 9240005 MENÚ NOCTURNO | 9240005 MENÚ NOCTURNO |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.073.000
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$ 8.073.000
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48101917
| Kits de fondue de servicios de alimentación | 8100 | Unidad no definida | 48101917 SERVICIO ALMUERZO | 48101917 SERVICIO ALMUERZO |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.920.000
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$ 25.920.000
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Total Neto
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$ 33.993.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.458.670
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$ 40.451.670
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.