Orden de Compra. Nº1077621-2781-SE20 "INSUMOS MEDICOS DICIEMBRE/2020"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077621-2781-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS DICIEMBRE/2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4586-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Medicos
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 Días: Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos Nro.65 paipote 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 95748,6
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Nro.65 paipote 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML
horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.
LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO
INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T. 78.366.970-6
Sucursal BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161502
Calentadores ‘dialisates’ peritoneal30Unidad no definida1181671 DIANEAL PD2 1.5% 6000 ML (VBB4981 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL) 1181671 DIANEAL PD2 1.5% 6000 ML (VBB4981 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL) $ 4.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.730 $ 149.730
42161502
Calentadores ‘dialisates’ peritoneal30Unidad1180017 DIANEAL PD2 2.5% 6000 ML (VBB4983 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL)1180017 DIANEAL PD2 2.5% 6000 ML (VBB4983 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL) $ 4.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.730 $ 149.730
42161502
Calentadores ‘dialisates’ peritoneal32Unidad no definida1180020 DIANEAL PD2 1.5% 2000 ML ULTRABAG (VBB4996C SOLUCION DIALISIS PERITONEAL)1180020 DIANEAL PD2 1.5% 2000 ML ULTRABAG (VBB4996C SOLUCION DIALISIS PERITONEAL) $ 3.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240 $ 102.240
42161502
Calentadores ‘dialisates’ peritoneal32Unidad no definida1180016 DIANEAL PD2 2.5% 2000 ML ULTRABAG(VBB4997C SOLUCION DIALISIS PERITONEAL)1180016 DIANEAL PD2 2.5% 2000 ML ULTRABAG(VBB4997C SOLUCION DIALISIS PERITONEAL) $ 3.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240 $ 102.240
Total Neto $ 503.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.749
TOTAL OC $ 599.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.