Orden de Compra. Nº1077908-115-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1077908-3-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077908-115-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1077908-3-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077908-3-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 49441831,92
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVILIMP E.I.R.L.
Razón Social VENESSA CRISTINA GUARDIA CORTES ASEO INDUSTRIAL E
R.U.T. 76.065.527-9
Sucursal SERVILIMP E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadContar con un servicio especializado de aseo para unidades clínicas y administrativas, cubriendo un periodo de 24 meses para el servicio a contar desde el 01/04/2022 hasta el 01 de abril de 2024. Servicio de Aseo para las unidades Clínicas y Administrativas del Centro Oncológico del Norte, Periodo de 24 meses para el servicio prestado esta orden desde el 01/04/2022 hasta el 01 de abril de 2024. $ 260.220.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.220.168 $ 260.220.168
Total Neto $ 260.220.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.441.832
TOTAL OC $ 309.662.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.