Orden de Compra. Nº1077908-135-SE20 "ADQUISICION DE ENVASES DESECHABLES"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077908-135-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ENVASES DESECHABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas # 10255 Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00643 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 177365
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Raúl
Razón Social SERVICIOS PATRICIO RIVEROS E.I.R.L.
R.U.T. 76.946.943-5
Sucursal Patricio Raúl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos2477Unidad no definida479-0124 ENVASES ALUZA TAPA DE CARTON   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.700 $ 247.700
93131608
Servicios de suministro de alimentos2477Unidad no definida479-0125 ENVASES PLASTICO ENSALADA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.700 $ 247.700
93131608
Servicios de suministro de alimentos2477Unidad no definida479-0126 ENVASES DE POSTRES SELLADOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.850 $ 123.850
93131608
Servicios de suministro de alimentos2095Unidad no definida479-0126 TRIO CUBIERTOS DESECHABLES   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.500 $ 209.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos2095Unidad no definida479-0127 VASOS PLASTICOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.750 $ 104.750
Total Neto $ 933.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.365
TOTAL OC $ 1.110.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.