Orden de Compra. Nº1077908-16-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1077908-5-LP19 Mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077908-16-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1077908-5-LP19 Mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077908-5-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas # 10255 Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 10781547,91
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor climatelec
Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN SEPULVEDA ESPINOZA
R.U.T. 9.705.290-5
Sucursal climatelec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104206
Sistemas de agua ultra pura1Unidad no definida479-0006 EL MANTENIMIENTO DE NUESTRO SISTEMA DE AGUA POTABLE E HIDROTERAPIA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CONSISTE EN VARIAS INSTALACIONES QUE BRINDA TRATAMIENTO AL AGUA POTABLE QUE INGRESA A NUESTRO CENTRO MEDICO.LA LABOR SERÁ DE PARTE DEL PROVEEDOR MANTENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E HIDROTERAPIA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CONSISTE EN VARIAS INSTALACIONES QUE BRINDA TRATAMIENTO AL AGUA POTABLE QUE INGRESA A NUESTRO CENTRO MEDICO. $ 56.744.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.744.989 $ 56.744.989
Total Neto $ 56.744.989
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.781.548
TOTAL OC $ 67.526.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.