Orden de Compra. Nº1077908-220-SE25 "MANTENCIÓN CORRECTIVA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS Y"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077908-220-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS Y
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077908-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas # 10255 Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 1285417,26
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2025
TítuloDescripción
REALIZAR DESPACHO EN BODEGA CENTRAL

HORARIO DE RECEPCION

BODEGA CENTRAL CON

 

LUN A JUE 08:00 A 16:30

VIE 08:00 A 15:30

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor climatelec
Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN SEPÚLVEDA ESPINOZA
R.U.T. 9.705.290-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal climatelec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1Unidad no definidaFILTRO DE ARENA MATRIZ PRINCIPAL 40 PSI19 FILTRO DE ARENA MATRIZ PRINCIPAL 40 PSI $ 6.765.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.765.354 $ 6.765.354
Total Neto $ 6.765.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.285.417
TOTAL OC $ 8.050.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.