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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077920-221-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1077920-3-LP21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1077920-3-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Farmaco |
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Razón Social |
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
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R.U.T. |
62.000.380-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
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R.U.T. |
62.000.380-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
45581 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2021 |
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 100 | Unidad | ALCOHOL GEL 70° 340 o 500ml CON DISPENSADOR Cod. Int. 211-0039 | 271416 ALCOHOL GEL TOPICO 70% C/DISP.DIFEM340ML DIFEM PHARMA, JABON LIQUIDO |
$ 1.767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.700
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$ 176.700
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42132102
| Cubre camillas | 200 | Unidad | PROTECTOR DE CAMA SABANILLA DESECHABLE 90X 60CM Cod. Int. 720-0001 | 287908 F.SET SABAN.PROT.CAMA X8, CAJA X 8, LP PRODESA, SABANILLA |
$ 316,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.200
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$ 63.200
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Total Neto
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$ 239.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.581
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$ 285.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.