Orden de Compra. Nº1077920-231-SE26 "SC Nº365 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS Y DISPOSI"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077920-231-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SC Nº365 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS Y DISPOSI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077920-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmaco
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 770 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 51110
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163102
Férula250UnidadFERULA DIGITAL DE ALUMINIO 1,5CM ANCHO POR 30 LARGO. COD. INT.225-0025FERULA ALUMINIO 1.5 CM X 30 CM lote 20230912 vencimiento 11-09-2028 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
24111502
Bolsas de papel6000UnidadBOLSA PAPEL 1 KILO COD. INT. 115-0003 BOLSA PAPEL 1 KL BLANCO Lote 28022024 vencimiento 07-02-2029 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
24111502
Bolsas de papel5000UnidadBOLSA PAPEL 1/4 KILO COD. INT.115-0002 BOLSA DE UN CUARTO KG. BLANCO lote 140907 vencimiento 04-03-2029 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 269.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.110
TOTAL OC $ 320.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.