Orden de Compra. Nº1077920-47-SE22 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS DEL ARSENAL DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE."
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077920-47-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS DEL ARSENAL DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077920-3-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmaco
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1945 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 15 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 12540
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS MÉDICOS

HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMO CLÍNICOS EN BODEGA DE FARMACIA DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.

LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HORAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Diagnóstica
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Sucursal PVequip: Diagnóstica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles100UnidadMEDIO DE TRANSPORTE STUART C/TORULA ESTERIL. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO. COD. INT. 215-0082 TÓRULA CON MEDIO DE TRANSPORTE STUART COPAN111C, tórula con vástago plástico y punta de Rayón, tubo de polipropileno con forma de reloj de arena Venturi. Marca COPAN, procedencia ITALIA., unidad mínima de venta paquete de 50 unidades. Valor ofertado corre $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
42132202
Dediles100UnidadMEDIO CARY BLAIR C/TORULA ESTERIL. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO. COD. INT. 215-0083TÓRULA CON MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR COPAN132C, tórula con vástago plástico y punta de Rayón, tubo con forma de reloj de arena Venturi. Marca COPAN, procedencia ITALIA, unidad mínima de venta, paquete de 50 unidades. Valor ofertado corresponde a $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
Total Neto $ 66.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.540
TOTAL OC $ 78.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.