Orden de Compra. Nº1077920-53-SE26 "SC N°15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE."
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077920-53-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SC N°15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077920-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmaco
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 71
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 7695
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.

HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN BODEGA DE FARMACIA DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.

LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HORAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SportMaster I
Razón Social QUIMICOLOR LTDA
R.U.T. 50.196.460-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SportMaster I
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia100UnidadAGUJA PUNCION SECA 0,3 X 75 MM NEGRA X100. COD. INT. 719-0009Aguja Punción Seca APS REGULAR Presentación: Caja con 100 agujas. Garantía: 12 meses Origen: España. $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
42142502
Agujas para anestesia100UnidadAGUJA PUNCION SECA 0,25 X 25 MM ROJA X 100. COD. INT. 719-0010 Aguja Punción Seca APS REGULAR Presentación: Caja con 100 agujas. Garantía: 12 meses Origen: España $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
42142502
Agujas para anestesia100UnidadAGUJA PUNCION SECA 0,25 X 40 MM AMARILLA X 100. COD. INT. 719-0008 Aguja Punción Seca APS REGULAR Presentación: Caja con 100 agujas. Garantía: 12 meses Origen: España VALOR OFERTADO POR 3 CAJAS $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 40.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.695
TOTAL OC $ 48.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.