Orden de Compra. Nº1077920-551-SE25 "SC N°844 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS GENERALES PARA EL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE."
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077920-551-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SC N°844 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS GENERALES PARA EL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077920-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmaco
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1573
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 194940
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.

HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN BODEGA DE FARMACIA DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.

LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HORAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor resein chile
Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.325.080-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal resein chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104801
Unidades de frascos o retortas300UnidadFRASCO GOTARIO VIDRIO AMBAR 20 ML LIBRE DE PLOMO COD. INT. 420-04761.-GOTARIOS 2.-DE 20 ML 3.-DE VIDRIO AMBAR 4.-SE ANEXAN ESPECIFICACIONES $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
41104801
Unidades de frascos o retortas900UnidadFRASCO (GOTARIO)VIDRIO AMBAR 10ML. LIBRE DE PLOMO. COD. INT. 420-0475 1.-GOTARIO 2.-DE VIDRIO AMBAR 3.-DE 10 ML 4.-SE ANEXAN ESPECIFICACIONES $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.000 $ 738.000
Total Neto $ 1.026.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.940
TOTAL OC $ 1.220.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.