Orden de Compra. Nº1077920-97-SE19 "DE INSUMOS MÉDICOS PARA TRATAMIENTO DE LINFEDEMAS EN PACIENTES DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE"
Recuerde que el responsable del pago es Farmaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077920-97-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra DE INSUMOS MÉDICOS PARA TRATAMIENTO DE LINFEDEMAS EN PACIENTES DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmaco
Razón Social Farmaco
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Farmaco
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 93702,3
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN DE FÁRMACOS E INSUMOS MÉDICOS

HORARIO DE RECEPCIÓN DE FÁRMACOS E INSUMOS MÉDICOS EN BODEGA DE FARMACIA DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.

LUNES A JUEVES DE 08:30 A 16:00 HORAS.

VIERNES DE 08:30 A 15:30 HORAS.

ANTECEDENTES PARA FACTURACIÓN.

FACTURAR A : CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.

RUT: 62.000.380-8

DIRECCIÓN: LOS PUMAS # 10.255 – CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA

GIRO: SALUD

TELEFONO: 55-2654000

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTE VASCULAR SA
Razón Social ARTE VASCULAR S.A.
R.U.T. 76.306.090-K
Sucursal ARTE VASCULAR SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311507
Esponjas de vendaje90UnidadESPUMA TEXAFOAM 8Espuma Tex-San Texofoam 8 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.270 $ 117.270
42311507
Esponjas de vendaje60UnidadESPUMA TEXAFOAM 12Espuma Tex-San Texofoam 12 $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.820 $ 98.820
42311507
Esponjas de vendaje30UnidadPRONTOTUBE TG 8Protector Tex-San Texa Tube 8 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
42311510
Vendaje de espuma60UnidadCOHESIVA 4X4  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680
42311510
Vendaje de espuma30UnidadCOHESIVA 10X10  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
42311510
Vendaje de espuma60UnidadCOHESIVA TNT 10 CMSVenda Tex-San Cohesiva 10cms. $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.760 $ 89.760
Total Neto $ 493.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.702
TOTAL OC $ 586.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.