Orden de Compra. Nº1078-8-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078-5-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078-8-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078-5-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - VIII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Prat n° 501 3 er Piso Dirección de Contabilidad y Finanzas
Comuna Concepción
Impuesto 23661,84
Dirección de Envío de la Factura Prat n° 501 3 er Piso Dirección de Contabilidad y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZ STORE LTDA.
Razón Social AZ STORE COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.074.359-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AZ STORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121602
Aspiradoras1Unidadaspiradora Polvo y agua Karcher WD3 PRemium  $ 124.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.536 $ 124.536
Total Neto $ 124.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.662
TOTAL OC $ 148.198


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.578.622-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.322.317-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.074.359-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.163.907-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.807.870-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.097.665-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.402.057-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.965.859-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.205.223-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.151.018-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.881.201-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.420.249-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.