Orden de Compra. Nº1078078-1018-SE24 "SC17568 Horas de Vuelo Afectas a IVA; IF. Cerro Ñielol 2 y Ranquil 3, región de La Araucanía"
Recuerde que el responsable del pago es OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078078-1018-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SC17568 Horas de Vuelo Afectas a IVA; IF. Cerro Ñielol 2 y Ranquil 3, región de La Araucanía
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1871
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 07, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671
Comuna Santiago
Impuesto 54359044,6171832
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco
Razón Social SERVICIOS Y ARRIENDOS ROTORTEC LTDA.
R.U.T. 76.613.460-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero81,1336HoraAdquisición de ServiciosHoras de vuelo Combate Afecta a IVA (matrículas CC-AFL) [valor unitario 90 UF + IVA] {Tipo de cambio 14/02/2024: $ 36.723,76} $ 3.305.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.157.744 $ 268.157.777
78111501
Servicios de helicóptero7,5166HoraAdquisición de ServiciosHoras de vuelo Ferry Afecta a IVA (matrículas CC-AFL) [valor unitario 65 UF + IVA] {Tipo de cambio 14/02/2024: $ 36.723,76} $ 2.387.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.942.455 $ 17.942.458
Total Neto $ 286.100.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.359.045
TOTAL OC $ 340.459.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.