Orden de Compra. Nº1078078-1087-SE23 "SC 14774 Horas de vuelo Afectas a IVA; IF Río Blanco, comuna de Longaví, región del Maule"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078078-1087-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 14774 Horas de vuelo Afectas a IVA; IF Río Blanco, comuna de Longaví, región del Maule
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1481
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 08, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671
Comuna Santiago
Impuesto 24233974,737989
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMAAIR LTDA
Razón Social SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA
R.U.T. 76.920.200-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMAAIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero60,0833HoraAdquisición de ServiciosHoras de vuelo Combate Afecta a IVA (matrículas CC-AHP) [valor unitario 2.450 dólares + IVA] {Tipo de cambio 08/02/2023: $ 799,46} $ 1.958.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.683.778 $ 117.683.778
78111501
Servicios de helicóptero5,4834HoraAdquisición de ServiciosHoras de vuelo Ferry Afecta a IVA (matrículas CC-AHP) [valor unitario 2.250 dólares + IVA] {Tipo de cambio 08/02/2023: $ 799,46} $ 1.798.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.863.458 $ 9.863.458
Total Neto $ 127.547.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.233.975
TOTAL OC $ 151.781.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.