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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078078-1503-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 15318 - FLETE - COMUNA DE CERRILLOS - RM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 08, de la Subs.de Interior, que implica esperar la transferencia de recursos para el pago. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
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R.U.T. |
60.509.001-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Beauchef 1671 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
69090,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beauchef 1671 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Enlaza Grupo Logístico |
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Razón Social |
GRUPO ENLAZA SPA
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R.U.T. |
76.232.602-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Enlaza Grupo Logístico |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | SERVICIO DE FLETE A LA COMUNA DE CERRILLOS | SERVICIO DE FLETE A LA COMUNA DE CERRILLOS |
$ 363.636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 363.636
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$ 363.636
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Total Neto
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$ 363.636
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.091
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$ 432.727
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.