Orden de Compra. Nº
1078078-1524-TD26
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078078-188-FTD26
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1078078-1524-TD26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078078-188-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T.
60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2448
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 06, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T.
60.509.001-K
Dirección de Facturación
Av. Beauchef 1671
Comuna
Santiago
Impuesto
2379180
Dirección de Envío de la Factura
Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora Santa Ana SpA
Razón Social
CONSTRUCTORA SANTA ANA SPA
R.U.T.
76.778.226-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constructora Santa Ana SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
31
Unidad
Adquisición del servicio para comuna de Concepción, Penco, Tomé y Florida; región del Biobío
Adquisición e Instalación de Poste de Fierro 75X75X3 mm de 6 metros (Tramo 1: 12 unidades, Tramo 2: 04 unidades y Tramo 3: 15 unidades)
$ 170.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.270.000
$ 5.270.000
83101801
Suministro de electricidad monofásica
11
Unidad
Adquisición del servicio para comuna de Concepción, Penco, Tomé y Florida; región del Biobío
Servicio de Conexión Eléctrica (Tramo 01: hasta 50 mts) (Valor Incluye materiales y mano de obra; Valor Incluye Certificación TE1. Garantía de servicios por 6 meses desde el día hábil siguiente a la Recepción Conforme)
$ 510.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.610.000
$ 5.610.000
83101801
Suministro de electricidad monofásica
1
Unidad
Adquisición del servicio para comuna de Concepción, Penco, Tomé y Florida; región del Biobío
Servicio de Conexión Eléctrica (Tramo 03: de 100 - 150 mts) (Valor Incluye materiales y mano de obra; Valor Incluye Certificación TE1. Garantía de servicios por 6 meses desde el día hábil siguiente a la Recepción Conforme)
$ 745.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 745.000
$ 745.000
83101801
Suministro de electricidad monofásica
1
Unidad
Adquisición del servicio para comuna de Concepción, Penco, Tomé y Florida; región del Biobío
Servicio de Conexión Eléctrica (Tramo 04: de 150 - 200 mts) (Valor Incluye materiales y mano de obra; Valor Incluye Certificación TE1. Garantía de servicios por 6 meses desde el día hábil siguiente a la Recepción Conforme)
$ 897.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 897.000
$ 897.000
Total Neto
$ 12.522.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.379.180
TOTAL OC
$ 14.901.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.