Orden de Compra. Nº1078078-1931-SE23 "SC 15248 Horas de Vuelo Afectas a IVA; IF. La Higuera comuna de Zapallar, región de Valparaíso"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078078-1931-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 15248 Horas de Vuelo Afectas a IVA; IF. La Higuera comuna de Zapallar, región de Valparaíso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2742
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 08, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671
Comuna Santiago
Impuesto 3442352,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELISAV
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS AEREOS VINA LIMITADA
R.U.T. 76.352.455-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HELISAV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero1,75HoraADQUISICIÓN DE SERVICIOSHORAS FERRY valor unitario 2.600 dólares + IVA tipo de cambio al 12/05/2023 $ 796,38 valor hora $ 2.070.588 + IVA matrícula CC-CDN $ 2.070.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.623.529 $ 3.623.529
78111501
Servicios de helicóptero7HoraADQUISICIÓN DE SERVICIOS HORAS COMBATE valor unitario 2.600 dólares + IVA tipo de cambio al 12/05/2023 $ 796,38 valor hora $ 2.070.588 + IVA matrícula CC-CDN $ 2.070.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.494.116 $ 14.494.116
Total Neto $ 18.117.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.442.353
TOTAL OC $ 21.559.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.