Orden de Compra. Nº
1078078-2150-SE24
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SC 17641 Horas de Vuelo Afectas a IVA; IF. Ranquil 3, comuna de Lonquimay, región de La Araucanía
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1078078-2150-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SC 17641 Horas de Vuelo Afectas a IVA; IF. Ranquil 3, comuna de Lonquimay, región de La Araucanía
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T.
60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra
Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3432
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 07, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T.
60.509.001-K
Dirección de Facturación
Av. Beauchef 1671
Comuna
Santiago
Impuesto
160152814,899
Dirección de Envío de la Factura
Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Explorair SpA
Razón Social
EXPLORAIR SPA
R.U.T.
76.264.732-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Explorair SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero
10,1
Hora
Adquisición de Servicios
Horas de vuelo Combate Afecta a IVA (matrículas C-GSHG) [valor unitario 4.200 dólares + IVA] {Tipo de cambio 30/01/2024: $ 927,63}
$ 3.896.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.350.065
$ 39.350.065
78111501
Servicios de helicóptero
0,2
Hora
Adquisición de Servicios
Horas de vuelo Ferry Afecta a IVA (matrículas C-GSHG) [valor unitario 4.200 dólares + IVA] {Tipo de cambio 30/01/2024: $ 927,63}
$ 3.896.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 779.209
$ 779.209
78111501
Servicios de helicóptero
198,45
Hora
Adquisición de Servicios
Horas de vuelo Combate Afecta a IVA (matrículas C-FNTR) [valor unitario 4.200 dólares + IVA] {Tipo de cambio 30/01/2024: $ 927,63}
$ 3.896.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 773.170.329
$ 773.170.329
78111501
Servicios de helicóptero
7,6
Hora
Adquisición de Servicios
Horas de vuelo ferry Afecta a IVA (matrículas C-FNTR) [valor unitario 4.200 dólares + IVA] {Tipo de cambio 30/01/2024: $ 927,63}
$ 3.896.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.609.950
$ 29.609.950
Total Neto
$ 842.909.552
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.152.815
TOTAL OC
$ 1.003.062.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.