Orden de Compra. Nº1078078-2607-SE24 "SC 18923 Horas de Vuelo Afectas a IVA; IF. Camino San Antonio, comuna de Pto Montt, región de Los Lagos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078078-2607-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 18923 Horas de Vuelo Afectas a IVA; IF. Camino San Antonio, comuna de Pto Montt, región de Los Lagos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4220
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 07, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671
Comuna Santiago
Impuesto 60693993,341078
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROMAX XXI
Razón Social Transportes y Servicios Aeromax XXI y Cia. Ltda.
R.U.T. 76.442.368-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AEROMAX XXI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero85,1001HoraAdquisición de ServiciosHoras de vuelo Combate Afecta a IVA (matrículas CC-CYV) [valor unitario 3.100 dólares + IVA] {Tipo de cambio 26/01/2024: $ 910,97} $ 2.824.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.323.278 $ 240.323.278
78111501
Servicios de helicóptero28,0165HoraAdquisición de ServiciosHoras de vuelo Ferry Afecta a IVA (matrículas CC-CYV) [valor unitario 3.100 dólares + IVA] {Tipo de cambio 26/01/2024: $ 910,97} $ 2.824.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.118.792 $ 79.118.792
Total Neto $ 319.442.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.693.993
TOTAL OC $ 380.136.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.