Orden de Compra. Nº1078078-486-SE20 "SC 10840 Horas de vuelo Afectas a IVA; I.F. Quetre 8, comuna de Galvarino, VIII región"
Recuerde que el responsable del pago es Administración de Fondos de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078078-486-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2020
Nombre de la Orden de Compra SC 10840 Horas de vuelo Afectas a IVA; I.F. Quetre 8, comuna de Galvarino, VIII región
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos de Emergencia
Razón Social Administración de Fondos de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 08, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de Fondos de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671
Comuna Santiago
Impuesto 4156938,31643748
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AERO KIPREOS
Razón Social SERVICIOS AEREOS KIPREOS S.A.
R.U.T. 77.796.890-4
Sucursal AERO KIPREOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero7,9167HoraAdquisición de ServiciosHoras de vuelo Combate Afecta a IVA (matrícula CC-AXY) [valor unitario 52 UF + IVA] {Tipo de cambio 09/04/20: $ 28.630,63} $ 1.488.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.786.328 $ 11.786.326
78111501
Servicios de helicóptero7,05HoraAdquisición de ServiciosHoras de vuelo Ferry Afecta a IVA (matrícula CC-AXY) [valor unitario 50 UF + IVA] {Tipo de cambio 09/04/20: $ 28.630,63} $ 1.431.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.092.301 $ 10.092.297
Total Neto $ 21.878.623
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.156.938
TOTAL OC $ 26.035.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.