Orden de Compra. Nº1078078-627-SE19 "SC 10069 Horas de vuelo Afectas a IVA; I.F. Santa María, comuna de Providencia, RM"
Recuerde que el responsable del pago es Administración de Fondos de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078078-627-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SC 10069 Horas de vuelo Afectas a IVA; I.F. Santa María, comuna de Providencia, RM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos de Emergencia
Razón Social Administración de Fondos de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días fondos extra presupuestarios
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de Fondos de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671
Comuna Santiago
Impuesto 706811,27346
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro
Razón Social Transportes y Servicios Aeromax XXI y Cia. Ltda.
R.U.T. 76.442.368-2
Sucursal Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero1,3833HoraAdquisición de Servicios Horas de vuelo Combate Afecta a IVA (matrícula CC-ATV) [valor unitario 3.000 dólares + IVA] {Tipo de cambio 05-11-19: $ 736,66} $ 2.209.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.057.065 $ 3.057.065
78111501
Servicios de helicóptero0,3HoraAdquisición de Servicios Horas de vuelo Ferry Afecta a IVA (matrícula CC-ATV) [valor unitario 3.000 dólares + IVA] {Tipo de cambio 05-11-19: $ 736,66} $ 2.209.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.994 $ 662.994
Total Neto $ 3.720.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 706.811
TOTAL OC $ 4.426.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.