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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078078-627-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 10069 Horas de vuelo Afectas a IVA; I.F. Santa María, comuna de Providencia, RM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
fondos extra presupuestarios |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Administración de Fondos de Emergencia
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R.U.T. |
60.509.001-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Beauchef 1671 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
706811,27346 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beauchef 1671 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alejandro |
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Razón Social |
Transportes y Servicios Aeromax XXI y Cia. Ltda.
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R.U.T. |
76.442.368-2 |
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Sucursal |
Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111501
| Servicios de helicóptero | 1,3833 | Hora | Adquisición de Servicios | Horas de vuelo Combate Afecta a IVA (matrícula CC-ATV)
[valor unitario 3.000 dólares + IVA]
{Tipo de cambio 05-11-19: $ 736,66} |
$ 2.209.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.057.065
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$ 3.057.065
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78111501
| Servicios de helicóptero | 0,3 | Hora | Adquisición de Servicios | Horas de vuelo Ferry Afecta a IVA (matrícula CC-ATV)
[valor unitario 3.000 dólares + IVA]
{Tipo de cambio 05-11-19: $ 736,66} |
$ 2.209.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 662.994
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$ 662.994
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Total Neto
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$ 3.720.059
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 706.811
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$ 4.426.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.