Orden de Compra. Nº1078078-789-SE23 "SC 14226 Horas de vuelo afectas IF El Tapihue, Tiltil, RM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078078-789-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 14226 Horas de vuelo afectas IF El Tapihue, Tiltil, RM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 801
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 08, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T. 60.509.001-K
Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671
Comuna Santiago
Impuesto 8157046,22883
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HabilidadEl acto de aceptación por parte del proveedor de la presente orden de compra, implica que declara su habilidad para contratar con el SENAPRED, al tenor de lo establecido en el artículo 4 inciso sexto de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMAAIR LTDA
Razón Social SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA
R.U.T. 76.920.200-5
Sucursal SUMAAIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero17,7834HoraAdquisición de ServiciosCombate US 2450 + IVA Cambio al 21-12-2022: $889,65 Valor Unitario en $ 2.179.642,5 + IVA Matricula: CC-AGG $ 2.179.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.761.463 $ 38.761.454
78111501
Servicios de helicóptero2,0834HoraAdquisición de ServiciosFerry US 2250 + IVA Cambio al 21-12-2022: $889,65 Valor Unitario en $ 2.001.712,49 + IVA Matricula: CC-AGG $ 2.001.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170.369 $ 4.170.368
Total Neto $ 42.931.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.157.046
TOTAL OC $ 51.088.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.